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商务局2015年决算(三公经费表、决算表)

发布时间:2016年10月25日查看次数: 来源:商务局

一、部门主要职责
1、贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资工作的法律、法规和方针、政策,起草我县国内外贸易、国际经济合作、利用外资等方面的规划、规章草案及支持促进政策。
2、在全县经济和社会发展总体规划的框架内,拟订我县国内外贸易、外资利用的发展战略规划和政策,并组织实施。
3、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
4、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
5、承担牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。
6、促进城乡市场发展,组织实施大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责酒类专卖相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
8、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建设,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和报批工作。
9、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定我县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
11、负责涉及世贸组织规则的相关工作,承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。
12、负责利用外资工作,批准权限内的外商投资企业的设立、变更。
13、依法核准、推进县内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与我县经济技术合作交流事务。 
二、部门基本情况
商务局为县政府工作部门,现有参公事业编制19名,在编17人,局长1人,副局长3人,非领导职务4人,科员5人,职工4人。离休1人、退休17人。

三、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计747.4244万元,其中上年结转和结余20.2884  万元,较上年398.5444万元增长46.68 %;本年收入合计727.136万元,较上年386.8222万元增长45.53 %
本年收入的具体构成为:财政拨款收入727.136万元,占 100 %. 
四、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计747.4244万元,其中本年支出合计 686.4175  万元,较上年378.2569万元增长44.89 %,年末结转和结余61.0069万元,较上年20.2884万元增长66.74%,
本年支出的具体构成为:基本支出236.853万元,占31.69%;项目支出449.564   万元,占 60.15%。
五、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 179.0016 万元,决算数为  727.136万元,完成年初预算的 406.2 %
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 112.31 万元,决算数为584.7185万元,完成年初预算的 520.63 %;
按经济分类科目分:工资福利支出116.1394万元,较上年72.17万元增长37.86 %,商品和服务支出30.969万元,较上年27.0888万元增长12.53%,对个人和家庭补助支出89.7446万元,较上年64.7801万元增长27.82%,
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为9.4万元,决算数为5.4625  万元,完成预算的58.11%,决算数较上年7.8021万元下降42.83%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。
(二)公务接待费支出年初预算数为5.59 万元,决算数为0.3855万元,完成预算的6.89 %,决算数较上年2.9811万元下降673.3%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出5.077万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.81万元,决算数为5.077万元,完成预算的133.25 %,决算数较上年4.821万元增长5.04%。

附件2015年三公经费表
附件2015财决01
附件2015财决03
附件2015财决04
附件2015财决07
附件2015财决08
附件2015财决08-1
附件2015财决09


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